• <td id="k86xs"></td>

    <video id="k86xs"><address id="k86xs"><pre id="k86xs"></pre></address></video>
    <video id="k86xs"></video>
    <i id="k86xs"><source id="k86xs"><object id="k86xs"></object></source></i>
  • 歡迎訪問”撫順市教師進修學院附屬小學?!本W站!
    公開電話:024-57811007
    學校監督管理舉報電話:024-57811006

    撫順市教師進修學院附屬小學校

    健康

    活潑

    樂學

    有愛

    公眾號

    新聞速遞

    通知公告
    您的位置: 首頁 >新聞速遞>通知公告
    2024年部門預算公開說明
    發表:撫順市教師進修學院附屬小學 2024-02-07 瀏覽:0

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分2024年部門預算表

    一、2024年收支預算總表

    二、2024年收入預算總表

    三、2024年支出預算總表

    四、2024年財政撥款收支預算總表

    五、2024年一般公共預算支出表

    六、2024年一般公共預算基本支出表

    七、2024年一般公共預算“三公”經費支出表

    八、2024年政府性基金預算支出表

    九、2024年項目支出預算表

    十、2024年支出功能分類預算表

    十一、2024年支出經濟分類預算表(政府預算)

    十二、2024年支出經濟分類預算表(部門預算)

    十三、2024年債務支出預算表

    十四、2024年政府采購支出預算表

    十五、2024年政府購買服務支出預算表

    十六、2024年部門(單位)整體績效目標表

    十七、2024年部門預算項目(政策)績效目標表

    十八、2024年部門管理專項資金預算表

    第三部分  2024年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

    第一部分 撫順市教師進修學院附屬小學校概況 

    一、部門主要職能

    (一)小學學校的主要職責是抓基礎教育,培養學生良好的學習、生活習慣。組織起草制(修)訂學校章程,組織教育教學、科學研究活動,保證教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益,以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。小學學歷教育。

    (二) 撫順市學院附小始建于 1937 年,坐落在渾河北岸,地處順城區新華四路 4 號,是市教育局直屬學校。學校占地面積 12616 平方米,建筑面積 15725.5 平方米,有南北兩個教學樓,現有 56 個班級,2375名學生,教職工 114人,退休教師 56人。

    設有各種專業教室、大、中、小型會議室、錄播室、教師學生閱覽室、監控室等,是一座功能齊全、設施完備的標準化學校。

    在半個多世紀的辦學實踐中,在撫順市教育局直接領導下,學校圍繞“先進的辦學理念、科學的學校管理、豐富的課程資源、幸福的學習生活、市內一流、省內知名、全國有影響的示范學?!钡霓k學目標,遵循“讓我們的學校每一個角落都充滿關心的氛圍和生命的活力;讓我們的學校每一時刻都能享受教育的智慧和成長的快樂?!钡霓k學愿景,以“關心教育”為特色的教育思想為指導,注重師資隊伍的錘煉、校園文化的建設和學生綜合素質的培養,形成了濃厚、嚴謹的教學、教研氛圍,積極向上的求學、求知氛圍,健康、快樂的成長氛圍,為培養素質全面、個性發展、視野開闊的學生營造了一個良好的發展環境,積淀了深厚的人文底蘊,形成了鮮明的辦學特色,在社會上享有較高的聲譽。

    學校先后榮獲“國家級語言文字規范化示范學?!?、“全國乒乓球重點學?!?、“東北三省信息工作先進單位”、“遼寧省模范學?!?、“遼寧省文明學?!?、“遼寧省和諧校園”、“遼寧省平安校園”、“遼寧省德育示范學?!?、“遼寧省未成年人思想道德建設先進單位”、“遼寧省小學教師專業發展行動研究基地學?!?、“遼寧省繼續教育先進集體”、“遼寧省校園環境藝術化工程先進集體”、“遼寧省關心下一代工作先進集體”等多項榮譽稱號。

    二、部門預算單位構成

    本次納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:無。

      

    第二部分 部門預算公開表

    詳見2024年部門預算公開表

    附件:2024年撫順市教師進修學院附屬小學校預算表.xlsx



    第三部分 2024年部門預算情況說明

    一、關于2024年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業性收費收入、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業性收費收入、政府住房收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業支出、農林水事務支出、住房保障支出等。

    本部門及所屬單位2024年收支總預算1702.97 萬元。

    收入預算增減情況:

    2024年,本部門及所屬單位部門收入預算 1702.97萬元,比上年增加58.76萬元,增加3.6 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升;按照資金來源劃分,財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 1702.97萬元,同比增加58.76萬元,增加3.6 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。

    支出預算增減情況:

    2024年,本部門及所屬單位部門總體情況支出1702.97萬元,比上年增加58.76萬元,增加3.6 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。其中:基本支出1679.26萬元,比上年增加48.76萬元,增長3 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升;項目支出23.71萬元,比上年增加10萬元,上漲72.94 %,增加主要原因:新增校園排險項目工程項目款10萬 。    

    二、關于2024年財政撥款收支預算情況說明

    本部門及所屬單位2024年財政撥款收支總預算1702.97 萬元,收入預算按來源僅為一般公共預算撥款收入1702.97萬元。按功能支出分類包括:教育支出1204.89萬元、社會保障和就業支出265.98萬元、衛生健康支出92.1萬元、住房保障支出140萬元;按經濟支出分類包括:工資福利支出1577.12 萬元,商品和服務支出 84.88萬元,對個人和家庭的補助支出 17.26萬元,項目支出 23.71萬元。

    財政撥款收入預算增減情況:基本支出收入相比去年增加58.76萬元,增加3.6 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。

    財政撥款支出預算增減情況:基本支出增加58.76萬元,增加3.6 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。

      三、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明

    本部門及所屬單位2024年一般公共預算基本支出  1679.26萬元,其中:工資福利支出1577.12萬元,商品和服務支出84.88萬元,對個人和家庭的補助支出17.26萬元。

    人員經費 1594.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

    商品和服務支出 84.88萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

      四、關于2024年“三公”經費預算情況說明

      2024年“三公”經費預算數  0  萬元,其中:公務接待費用  0  萬元;因公出國(境)經費支出  0 萬元;公務用車運行維護費 0 萬元。同比增加/減少0萬元。

    五、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費情況

    2024年機關及所屬0個事業單位機關運行經費預算為0萬元。

    (二)政府采購情況

    2024年我部門政府采購預算0萬元,共包括0個采購項目,具體情況如下:暫無。

    (三)政府購買服務情況

    2024年我部門政府購買服務預算0萬元,共包括以下內容:

    暫無。

    (四)國有資產占有使用情況

     截止2023年12月,本部門及所屬單位共有0 ,具體包括:無。 截止2023年12月,本單位資產合計:3614.48萬元。

    (五)預算績效情況

     2024年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及2個項目,項目支出預算合計為23.71萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

    (六)預算公開表數據中無數據的情況說明

     

     2024年預算中沒有政府性基金預算支出表、債務支出預算表、政府采購支出預算表、部門管理專項資金預算表事項和相關收入、支出,相應表格為空表。


    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

    2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。 

    6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

    7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

    8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

    11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

    12.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 


    網站技術支持:撫順市眾聯網絡技術有限公司     技術電話:024-52433666
    国产无码一区二区二区二区_亚洲中文字幕不卡无码_亚洲AⅤ三级一区二区_91精品欧美一区二区综合在线